




为全面加强市直教育系统内部审计工作,充分发挥审计的“探照灯”作用,促进各项教育政策全面落实,市教育局多措并举开展市直教育系统内部审计工作,为我市教育高质量发展保驾护航。
一是思想高度重视。内部审计是促进单位内部管理监督,规范财务管理、加强党风廉政建设的重要抓手。局党组高度重视,多年来,按照审计工作要求,市直教育系统坚持开展定期和不定期内部审计,从讲政治、讲大局的高度充分认识内审工作的重要意义,切实把思想和行动统一到内审工作要求上来,以坚决的态度、有力的行动,确保内审工作顺利开展。
二是坚持高位推动。9月20日,市教育局组织召开市直教育系统内部审计工作会议,全面安排部署和启动市直教育系统内部审计工作,市教育局一级调研员伊立峰同志出席会议并讲话。伊立峰对近年来市直教育系统内部审计工作取得的成绩给予了充分肯定,并对审计工作中存在的问题进行了剖析,对如何做好下一步审计工作提出了要求。伊立峰强调,内部审计是规范财务管理的有效手段,是严肃财经纪律,提升管理水平的主动行为。大家要进一步提高认识,认清当前的审计工作的形势、任务和要求,以高度负责的态度开展好内部审计工作。伊立峰要求,要进一步健全机制,完善制度,规范行为,严格按照法定职责、权限和程序履职尽责,开展财务工作;要敢于发现问题,严抓问题整改,确保内部审计工作真实可靠;要加强学习培训,提升业务水平,适应新的政策和形势变化,打造一支素质过硬的工作队伍。
三是积极沟通配合。制定印发《关于开展2023年上半年内部审计工作的通知》,明确审计的范围、内容及审计对象,细化落实举措,进行分组分工,强调工作要求。同时,为提高内审人员履职能力和业务水平,邀请市审计局政策法规科主要负责同志进行了内部审计工作业务培训,重点从“什么是内审”“审什么”“怎么审”“怎样改”等方面对此次内审工作作指导。此次内部审计,市教育局统筹协调,加强沟通协调,做好开展审计的资料提供、情况核实、业务指导等事项,对内审工作进行全过程监管,真正做到安排部署到位、沟通配合到位、保障服务到位。
四是全力抓好整改。审计是监督手段,整改提高是目的。对内审反馈的问题,主动认领、照单全收,完善审计整改对账销号机制,坚持问题清单、任务清单、销号清单一体管理,推进审计发现问题闭环整改,进一步规范提升财务管理和内部管理工作,促进教育事业更好发展。
五是强化内审合力。市教育局指导市直教育各预算单位坚持协同配套,注重加强与其他内部监督机构的贯通协调,建立信息共享、成果共用、问题整改、共同督促等工作机制,提升内部审计成效,推进全市教育事业高质量发展。
直属各单位、市直各学校财务科长以及财务审计业务骨干参加了此次内部审计工作。
(行文:马运海 审核:张超)